| 二00六年财政决算和二00七年财政预算(草案) 报 告 各位代表: 我受乡人民政府委托,现在,向大会报告二00六年财政决算和二00七年财政预算(草案),请予审议。 二00六年我乡财政工作在乡党委,乡政府的正确领导和上级财政部门的亲切指导、支持下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,认真执行财政法律、法规、制度,紧紧围绕县下达我乡财政收入这个中心,按照乡党委,政府对财政工作的要求,勤奋工作,积极创收,精打细算,廉洁理财,圆满地完成了各项财政工作任务。 一、二00六年财政决算 过去的一年,我乡财政工作有了一定的好转,通过乡党委,政府加大 商引资力度,兴办各类企业,培植新的财源,地方财政收入得到了明显的改善,有效地缓解了我乡长期财政紧张的局面,保证了干职工工资的及时发放和乡、村两级的正常运转,维护了全乡的政治稳定、社会安定。 二00六年完成财政总收了176.3万元,占调整预算数的100%,较上年增长98.7%。其中:完成上交中央收入4.6万元,占调整预算数的100%,较上年增长57.8%;乡地方本级收入实现83.3万元,占调整预算数的100%,较去年增长90.2%。 二00六年,我乡本级财政收入83.3万元,加上上级补助收入415万元,减去各项上解支出146.1万元,可用财力为352.2万元。按照”保工资,保运转,保稳定”的原则,精打细算,精心安排,全乡财政支出352.1万元,占调整预算数的100%,较上年增长16.2%。其中: 农林水部门支出29.3万元,占调整预算数的100%,较上年增长3.5%; 文化广播事业费用支出2万元,占调整预算数100%,较上年减少不45.9%; 教育事业费用支出141.6万元,占调整预算数的100%,较上年增长19.6%; 医疗卫生支出13.6,占调整预算数的100%,较去年增长17.2%;其他部门事业费支出0.9万元,占调整预算数的100%,与去年持平; 抚恤和社救支出26.6万元,占调整预算数的100%,较去年增长7%; 行政事业退休支出36.8万元,占调整预算数的100%,较去年增长16.6%; 其他支出43.9万元,占调整预算数的100%,较去年增长10.3%。 回顾过去一年的工作,我们在乡党委、政府的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,认真学习、贯彻、执行国家的财政政策和法律法规。以高度的责任感和事业心,鼓干劲、排艰难、抓政管、控支出。工作上尽责,业务上尽能,团结奋进、依法理财、忘我工作、不为名利、服务为本、廉洁理财,为黄通乡各项工作的发展做出了一定的贡献。 二、二00七年财政决算(预案) 今年,县政府还未下达财政收入任务,根据我乡财源情况,初步测算我乡2007年财政收入130.5万元,较去年预算数增长18.6%,其中:上解中央收入57万元,较上年预算数增长4.4%,上划省市级收入6.6万元,较去年预算数增长15.9%,乡本级收入66.9万元,较去年预算增长34.6%。收入具体项目如下: 国税部门征收的增值税76万元,较去年预算数增长20.6%; 地税部门征收的工商税43.5万元,较去年预算数增长8.8%; 行政事业性收费收入11万元,较去年预算数增长57.1%。 按照分税收制度财政体测算,今年我乡本级财政收入66.9万元,加上上级补助收入,减去上解上级支出后,我乡二00七年可用财力为281.3万元(初步测算数增长3.9%,收去平衡。 各位代表,我乡财政工作任务还很重,财政收入任务增加,税源有限,组织收入难度较大,且今年政策性增资因素较大,财政运行将有很大困难。因此,做好今年财政工作意义重大,要认清财政行势,增强紧迫感和责任感,在乡党委,政府的正确领导下,坚定信心,克服困难,艰苦奋斗,团结拼搏,为圆满完成今年财政工作任务而努力奋斗。 |