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二00六年财政决算和二00七年财政预算(草案)
公开方式:主动公开  责任部门:金溪县黄通乡人民政府   发布时间:2008-05-05   文件编号:
 
 

00六年财政决算和二00七年财政预算(草案)

     

 

各位代表:

 

我受乡人民政府委托,现在,向大会报告二00六年财政决算和二00七年财政预算(草案),请予审议。

00六年我乡财政工作在乡党委,乡政府的正确领导和上级财政部门的亲切指导、支持下,坚持以邓小平理论和三个代表重要思想为指针,坚决贯彻执行党的路线、方针、政策,认真执行财政法律、法规、制度,紧紧围绕县下达我乡财政收入这个中心,按照乡党委,政府对财政工作的要求,勤奋工作,积极创收,精打细算,廉洁理财,圆满地完成了各项财政工作任务。

一、00六年财政决算

 

过去的一年,我乡财政工作有了一定的好转,通过乡党委,政府加大

商引资力度,兴办各类企业,培植新的财源,地方财政收入得到了明显的改善,有效地缓解了我乡长期财政紧张的局面,保证了干职工工资的及时发放和乡、村两级的正常运转,维护了全乡的政治稳定、社会安定。

00六年完成财政总收了176.3万元,占调整预算数的100%,较上年增长98.7%。其中:完成上交中央收入4.6万元,占调整预算数的100%,较上年增长57.8%;乡地方本级收入实现83.3万元,占调整预算数的100%,较去年增长90.2%。

00六年,我乡本级财政收入83.3万元,加上上级补助收入415万元,减去各项上解支出146.1万元,可用财力为352.2万元。按照”保工资,保运转,保稳定”的原则,精打细算,精心安排,全乡财政支出352.1万元,占调整预算数的100%,较上年增长16.2%。其中:

农林水部门支出29.3万元,占调整预算数的100%,较上年增长3.5%;

文化广播事业费用支出2万元,占调整预算数100%,较上年减少不45.9%;

教育事业费用支出141.6万元,占调整预算数的100%,较上年增长19.6%;

医疗卫生支出13.6,占调整预算数的100%,较去年增长17.2%;其他部门事业费支出0.9万元,占调整预算数的100%,与去年持平;

抚恤和社救支出26.6万元,占调整预算数的100%,较去年增长7%;

行政事业退休支出36.8万元,占调整预算数的100%,较去年增长16.6%;

其他支出43.9万元,占调整预算数的100%,较去年增长10.3%。

回顾过去一年的工作,我们在乡党委、政府的正确领导下,坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指针,认真学习、贯彻、执行国家的财政政策和法律法规。以高度的责任感和事业心,鼓干劲、排艰难、抓政管、控支出。工作上尽责,业务上尽能,团结奋进、依法理财、忘我工作、不为名利、服务为本、廉洁理财,为黄通乡各项工作的发展做出了一定的贡献。

二、00七年财政决算(预案)

今年,县政府还未下达财政收入任务,根据我乡财源情况,初步测算我乡2007年财政收入130.5万元,较去年预算数增长18.6%,其中:上解中央收入57万元,较上年预算数增长4.4%,上划省市级收入6.6万元,较去年预算数增长15.9%,乡本级收入66.9万元,较去年预算增长34.6%。收入具体项目如下:

国税部门征收的增值税76万元,较去年预算数增长20.6%;

地税部门征收的工商税43.5万元,较去年预算数增长8.8%;

行政事业性收费收入11万元,较去年预算数增长57.1%。

按照分税收制度财政体测算,今年我乡本级财政收入66.9万元,加上上级补助收入,减去上解上级支出后,我乡二00七年可用财力为281.3万元(初步测算数增长3.9%,收去平衡。

各位代表,我乡财政工作任务还很重,财政收入任务增加,税源有限,组织收入难度较大,且今年政策性增资因素较大,财政运行将有很大困难。因此,做好今年财政工作意义重大,要认清财政行势,增强紧迫感和责任感,在乡党委,政府的正确领导下,坚定信心,克服困难,艰苦奋斗,团结拼搏,为圆满完成今年财政工作任务而努力奋斗。
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